Errores frecuentes de los autónomos en la presentación de sus impuestos

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El momento de la presentación de impuestos es uno de los más delicados para los profesionales que trabajan por cuenta propia. Porque cualquier pequeño error o despiste puede llegar a salir muy caro. Y en España no existe mucha cultura fiscal, por lo que los contribuyentes no tienen demasiados conocimientos sobre la mejor forma de hacer la presentación y liquidación de impuestos.

Esto da lugar a errores o a que se pasen por alto ciertas cosas y no se disfrute de ciertas desgravaciones. En los casos más graves, un fallo al cumplimentar los impuestos puede acabar con una sanción. Por eso, es un tema que hay que tomarse especialmente en serio y conviene conocer los errores que se cometen más habitualmente tanto en la liquidación trimestral del IVA como en la del IRPF.

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No deducir todos los gastos aplicables en el IRPF

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El desconocimiento sobre los gastos deducibles también les puede salir caro a los autónomos cuando se trata de hacer la liquidación trimestral del IRPF. Un inadecuado conocimiento sobre la normativa puede hacer que el profesional crea que solo puede desgravarse aquellos gastos relacionados con su actividad y respecto a los que tiene factura.

Pero, en realidad, no es así. Existen una serie de gastos que están asociados a la actividad por los que no se obtiene factura y que, sin embargo, son legalmente desgravables. Los ejemplos más típicos son las cuotas pagadas a la Seguridad Social y las primas de los seguros que estén vinculados con la actividad. No incluir estas deducciones en el modelo 130 puede suponer acabar pagando más impuestos de los debidos.

Mayka J.
Mayka J.
Jurista por formación y escritora por vocación. Llevo más de diez años dedicada al mundo de la redacción con especialidades como Derecho, pymes, autónomos, emprendimiento y marketing digital.